吉祥坊体育 体育局2014年部门预算编制说明表
索引号 201403101140 主题分类 财政预决算
发布机构 发布日期 2014-03-10
名称 吉祥坊体育 体育局2014年部门预算编制说明表
文号 主题词
 一、部门职责
  1、贯彻执行《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》、《全民健身计划纲要》、《奥运争光计划》、《陕西省全民健身条例》和陕西省《体育场馆管理条例》等法律、法规和规范性文件;研究拟订全市体育工作发展规划,积极实施和推动《吉祥坊体育 体育活动经营管理暂行办法》,起草有关规范文件并实施。
  2、研究制定全市体育组织发展战略,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育吉祥坊手机 和体育体制改革。
   3、统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和农村城市社会体育指导员工作队伍建设;指导公共体 育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理,负责市级体育社会团体和体育类民办非企业单位的资格审查工作,指导县(市、区)体育社团和体育类民办非企业单 位的工作。
  4、统筹规划全市竞技体育发展,设置体育运动项目,管理指导协调体育训练和体育竞赛,管理指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。
  5、统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,发现和培养优秀后备人才;组织体育科技研究和科技成果推广,开展反兴奋剂工作。
  6、拟定体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理;发展和管理体育市场,组织实施体育从业人员资格认证工作。
  7、负责全市体育教师、教练员、裁判员、运动员和社会体育指导员的等级培训、核准等业务管理工作。
  8、组织和指导体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

  9、完成市政府交办的其他工作。

二、部门预算组成单位基本情况

单位名称

编制数

实际在职人数

经费管理形式

行政

事业

合计

9

41

61

市体育局

9

10

24

全额

市青少年体育学校

26

32

全额

射击运动管理中心

5

5

全额

 三、2014年预算收支情况及说明
  市体育局2014年预算情况
  (一)收入预算599.4万元,收入构成为:
  财政预算拨款599.4万元,其中正常经费拨款489.5万元,离退休经费109.9万元。
  (二)支出预算599.4万元,支出构成为:
  1、按功能分类
  (1)行政运行 159万元(2)群众体育225.6万元(3)运动项目管理28.4万元(4)其他体育支出74.5万元(5)体育训练2万元(6)归口管理的行政单位离退休70.8万元(7)事业单位离退休39.1万元
  2.按经济分类
  1、工资福利支出330.3万元。2、商品服务支出30.2万元。3、对个人和家庭的补助支出149.4万元。4、专项业务费支出89.5万元。
  收支预算具体编制说明如下:
  1、人员支出反映单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬。
  2、日常公用支出包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、会议费、零星修缮费、购置费、其它费用等。财政负担的日常公用经费核定实行定员定额方法,公用经费按照编制内实有人数核拨,机改分流人员和超编人员不核公用经费,按照定额标准和单位有关基本数字予以核定。
  3、对个人和家庭补助支出反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。
   4、专项业务费支出包括为完成某项专项业务且年初无法细化到日常公用经费目级科目的开支。市体育局主要是用于2014年参加省年度比赛:田径、游泳、篮 球、举重、射击等十三个项目比赛及群体体育活动、全民健身工程、国民体质检测、中学生田径、篮球运动会及农民运动会等支出。

2014年收支预算总表

单位:千元

收入项目

2014年预算

功能分类

2014年预算

经济分类

2014年预算

支出项目类别

2014预算

一、财政预算拨款

5,994

一、一般吉祥坊手机 支出

一、工资福利支出

3,303

一、基本支出

5,099

  年初预算

5,994

二、外交支出

二、商品和服务支出

1,197

工资福利支出

3,303

正常经费拨款

4,895

三、国防支出

三、对个人和家庭补助支出

1,494

商品和服务支出

302

在职人员和公用支出拨款

4,000

四、公共安全支出

四、对企事业单位的补助

对个人和家庭补助支出

1,494

    项目支出拨款

895

五、教育支出

五、转移性支出

专项业务费支出

离退休经费拨款

1,099

六、科学技术支出

六、赠与

二、项目支出

895

专项支出拨款

七、文化体育与传媒支出

4,895

七、债务利息支出

商品和服务支出

895

行政事业性收费安排的拨款

八、社会保障和就业支出

1,099

八、债务还本支出

资本性支出项目

国有资产处置及出租出借收入安排的拨款

九、社会保险基金支出

九、基本建设支出

其他支出项目

二、事业收入

十、医疗卫生支出

十、其他资本性支出

三、事业单位经营支出

三、事业单位经营收入

十一、节能环保支出

十一、贷款转贷和产权参股

四、政府性基金收入

十二、城乡社区支出

十二、其他支出

五、其他收入

十三、农林水支出

5,994

十五、资源勘探电力信息等

六、上级补助收入

十六、商业服务业等支出

5,994

七、附属单位上缴收入

十七、金融支出

四、对附属单位补助支出

八、用事业基金弥补收支差额

十八、援助其他地区支出

五、上缴上级支出

九、上年结转

十九、国土海洋气象等支出

一般预算结转

二十、住房保障支出

基金预算结转

二十一、粮油物资储备支出

收入总计

5,994

功能分类合计

5,994

经济分类合计

5,994

项目类别支出合计

5,994

 “三公经费”支出预算表

代码

名称

小计

因公出国(境)费用

公务车购置及运行维护费

公务接待费

公务用车购置

公务车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

合计

89

80

9

体育局

89

80

9