时间:2015-11-30 10:29:03 来源:吉祥坊体育 统计局 点击量:次
2014年度部门决算及“三公经费”
公开样表及说明
一、吉祥坊体育 统计局概况
(一)统计局的主要职责:
根据吉祥坊体育 人民政府批准的《吉祥坊体育 统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(渭政办发[2011]313号),吉祥坊体育 统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市政府直属行政机构。
1、贯彻执行中、省关于统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,完成国家各项统计调查任务。
2、制定全市统计工作规划、安排、调查方案以及管理办法,指导和协调全市统计工作。
3、组织实施全市国民经济核算工作,对全市国民经济运行情况进行检测、预警和分析,对社会发展和科技进步状况进行统计和监督。
4、会同有关部门拟定重大市情市力普查方案,组织实施全市人口、经济、农业等有关普查,汇总、整理和提供有关统计数据。
5、组织实施全市一、二、三产业有关统计调查;收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源环境等统计数据。
6、建立统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;统一核定、管理、公布全市基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
7、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,为市委、市政府宏观管理提供决策依据。
8、建立全市统计信息自动化系统和统计数据库系统;在全市统计工作中,推广并运用计算机及先进的传输技术。
9、指导全市统计科学研究,开展统计工作和统计科学的交流与合作。
10、承办市政府交办的其他事项。
2、统计局的决算是由局机关、地方经济调查中心、局普查中心、局计算站组成。
(二)吉祥坊体育 统计局的决算单位构成:
吉祥坊体育 统计局设行政单位1个。
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
吉祥坊体育 统计局2014年度部门收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
486.29 |
一、一般吉祥坊手机 支出 |
460.94 |
一、基本支出 |
510.04 |
其中:政府性基金 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
421.81 |
||
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
商品和服务支出 |
88.24 |
||
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||
四、经营收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
10 |
||
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
|||
六、其他收入 |
0.577 |
七、文化体育与传媒支出 |
商品和服务支出 |
10 |
|
八、社会保障和就业支出 |
59.1 |
对个人和家庭的补助 |
|||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
赠与 |
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十一、城乡社区支出 |
债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
基本建设支出 |
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十三、交通运输支出 |
其他资本性支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
三、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
四、经营支出 |
||||
十七、援助其他地区支出 |
五、对附属单位补助支出 |
||||
十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
|||||
二十二、其他支出 |
|||||
本年收入合计 |
486.87 |
本年支出合计 |
520.04 |
本年支出合计 |
520.04 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
结余分配 |
|||
上年结转和结余 |
年末结转和结余 |
年末结转和结余 |
8.82 |
||
其中:财政拨款资金结转 |
41.984 |
||||
非财政拨款资金结余 |
|||||
收入总计 |
528.86 |
支出总计 |
支出总计 |
528.86 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
吉祥坊体育 XX局2014年度财政拨款支出决算表 (按支出功能分类) |
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单位:万元 |
|||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
合 计 |
|||||
201 |
一般吉祥坊手机 支出 |
520.04 |
510.04 |
10 |
|
20105 |
统计信息 |
520.04 |
510.04 |
10 |
|
2010501 |
行政运行 |
450.94 |
450.94 |
||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
10 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
59.1 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
59.1 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
59.1 |
3、财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
吉祥坊体育 统计局2014年度财政拨款支出决算表 (按支出经济分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
331.93 |
|||
30101 |
基本工资 |
84.40 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
179.89 |
|||
30103 |
奖金 |
43.41 |
|||
30104 |
社会保障费 |
8.67 |
|||
30105 |
伙食补助费 |
||||
30106 |
绩效工资 |
||||
30107 |
其他工资福利支出 |
15.56 |
|||
302 |
商品和服务支出 |
88.24 |
10 |
||
30201 |
办公费 |
7.61 |
4.79 |
||
30202 |
印刷费 |
0.99 |
4.5 |
||
30203 |
咨询费 |
||||
30204 |
手续费 |
0.13 |
|||
30205 |
水费 |
||||
30206 |
电费 |
1.58 |
|||
30207 |
邮电费 |
3.51 |
|||
30208 |
取暖费 |
||||
30209 |
物业管理费 |
||||
30210 |
差旅费 |
8.82 |
|||
30211 |
因公出国(境)费 |
||||
30212 |
维修(护)费 |
||||
30213 |
租赁费 |
0.36 |
|||
30214 |
会议费 |
12.50 |
|||
30215 |
培训费 |
2.11 |
|||
30216 |
公务接待费 |
4.13 |
|||
30217 |
专用材料费 |
||||
30218 |
劳务费 |
4.79 |
|||
30219 |
委托业务费 |
||||
30220 |
工会经费 |
0.4 |
|||
30221 |
福利费 |
1.43 |
|||
30222 |
公务用车运行维护费 |
19.50 |
|||
30223 |
其他商品和服务支出 |
20.39 |
0.71 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.86 |
|||
30301 |
离休费 |
9.41 |
|||
30302 |
退休费 |
47.65 |
|||
30303 |
抚恤金 |
||||
30304 |
生活补助 |
2.04 |
|||
30305 |
医疗费 |
||||
30306 |
奖励金 |
||||
30307 |
住房公积金 |
30.67 |
|||
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.09 |
4、财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 |
财政拨款安排的“三公”经费支出 |
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小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
合计 |
23.63 |
19.50 |
4.13 |
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补充资料: |
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1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个; 本单位全年因公出国(境)累计0人次。 |
||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车3辆;年末公务用车保有量3辆。 |
||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计12批次 ,公务接待累计412人 。 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计528.86万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入486.29万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入5773.35元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中773.35元是利息收入,5000元是妇联给的妇儿监测劳务费。
(3)上年结转和结余41.98万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计520.04万元,包括:
(1)基本支出510.04万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出331.93万元,对个人和家庭的补助支出89.87万元,商品和服务支出88.24万元。
(2)项目支出10万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要用于公用经费支出10万元,商品服务支出10万元,
(3)年末结转和结余8.81万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2014年度财政拨款支出520.04万元,其中:基本支出510.04万元,项目支出10万元。
2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
一般吉祥坊手机 支出520.04万元。其中:行政运行450.94万元,行政事业单位离退休费59.1万元,项目支出10万元。
(三)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年财政拨款安排的“三公经费”支出23.63万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费19.50万元,公务接待费4.13万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2014年度我局因公出国无支出。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年购置车辆3台,2014年公务用车运行维护支出19.50万元,较去年下降8%,主要主要用于公务活动油料购置和车辆维修、以及过桥过费和车辆保险购置费等。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出4.13万元,较去年同比下降65%,累计接待12批次、412人。其中:国家局、省局来人检查工作、县市来人汇报工作等。
责任编辑:王其其