第九节 其他审计
发布时间:2011-03-10 发布部门: 浏览次数: 字号: A| A+ [打印] [关闭]

  内部审计

  1987年,渭南地区审计局试行机关、单位内审项目协调计划管理,使国家审计和内部审计有了基本分工。全年内审机构查出损失浪费资金566万元,促进增收节支967万元,并查出万元以上贪污受贿案件6起,移交司法机关处理的8人,给予党政纪律处分的10人。1988年至1990年,辖区内部审计查出损失浪费资金8673万元,促进增收节支4924万元,查出万元以上贪污受贿案件13起,移交司法机关处理的13人,受党纪政纪处分的17人。1991年,地、县(市)各单位成立内审机构346个,配备内审专职人员273人,兼职590人。1992年,审计查出损失浪费等有问题资金12318万元,促进增收节支1744.2万元,纠正违纪资金4042万元。1994年,地区审计局实行每季一次的内审机构联席会制度,协调工作。1995年,市政府批转了市审计局《关于市级机构改革中加强内部审计工作的意见》,各单位设立内部审计单位1918个,配备内部审计人员880人。当年纠正违纪金额17678万元,向司法机关移送案件18件,建议给予行政处分7人。1997年,内部审计以加强企业管理,提高经济效益为重点。2002年,党政事业单位进行机构改革,企业实施改制、兼并和破产,全市共设置内部审计机构183个,其中专职机构115个,配备人员470人(其中专职人员208人)。查出损失浪费资金97万元,提出建议121条。

  社会审计

  1987年,辖区审计事务所接受委托,向社会各单位提供审计查证、咨询服务和帮助建账、清理财务项目5795项。1989年后,各审计事务所开展了注册资金验证业务。1990年,地区审计事务所接受委托对地直各劳动服务公司审计41户,查证资金额422万元。地、县(市)审计事务所还接受司法机关委托,办理经济案件鉴定47项,查证资金446万元。

  1991~1992年,受托完成鉴证、验资、咨询、整理账务和审计项目3422个,其中审计基建工程决算项目46个。《审计法》实施后,辖区加强了社会审计工作,强化管理和指导,社会业务领域拓宽。1997年,根据国家审计署制定的《审计机关指导监督社会审计机构的规定》,规范社会审计行为,提高审计质量。全年接受各类委托事项3986项,挽回经济损失1136万元,核减虚假注册资金7013万元。1999年,根据省财政厅、审计厅《关于会计师事务所、审计事务所脱钩改制实施办法的通知》,审计事务所经清产核资及资产归属界定,正式与当地审计局脱钩,归属社会中介机构管理。

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