吉祥坊体育 住房公积金管理中心 2018 年部门综合预算说明
发布时间:2019-01-10
一、部门主要职责
吉祥坊体育 住房公积金管理中心的主要职责是:编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用; 审批职工个人住房公积金贷款;负责住房公积金保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;受市政府委托,管理驻渭中、省、市属部门公有住房出售资金等其他类资金;承办吉祥坊体育 住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、2018 年年度部门工作任务
(一)归集住房公积金 9 亿元。
(二)投放个人住房公积金贷款 6 亿元。
(三)个人住房公积金贷款逾期率不超过 2‰。
(四)扩大住房公积金制度受益面,新增住房公积金缴存人数 5000 人。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括吉祥坊体育 住房公积金管理中心本级预算。
四、部门人员情况说明
截止 2017 年底,本部门人员编制 54 人,全部为事业编制;实有人员 137 人,其中事业 58 人,劳务派遣 79 人。单位管理的离退休人员 15 人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况
截止 2017 年底,本部门共有车辆 4 辆,无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价 20 万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。
七、2018 年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018 年,部门收入预算为 1669 万元,较上年增长 2.51%,全部为按照财政部《住房公积金会计核算办法》从住房公积金增值收益中提 取的住房公积金中心管理费用,增长的主要原因:一是工资晋档及个 人采暖补贴提标;二是根据单位业务发展,需要新招聘劳务派遣人员; 三是新增办公专用设备购置等。
2018 年,部门支出预算 1669 万元,包括人员经费和公用经费支出1519 万元,占支出总额 91.01%;专项业务经费支出 150 万元,占支出额 8.99%。全部为按照财政部《住房公积金会计核算办法》从住房公积金增值收益中提取的住房公积金中心管理费用,较上年增长 2.51%, 增长的主要原因同上。
(二)财政拨款收支情况
2018 年,部门财政拨款收支 1669 万元,较上年增长 2.51%,增长的主要原因同上。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018 年,部门一般公共预算拨款 1669 万元,较上年增长 2.51%, 增长原因同上。
2、支出按功能科目分类的明细情况
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.10 万元,较上年减少 46.71%,变动的主要原因是上年度对养老保险缴纳基数进行调整后补缴以前年度养老保险差数。
(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 36.2 万元,较上年减少59.02 %,变动的主要原因是上年度对职业年金进行了以前年度的补缴。
(3) 住房公积金管理 1502.7 万元,较上年增长 15.97%。变动的主要原因:一是工资晋档及个人采暖补贴提标;二是根据单位业务发展,需要新招聘劳务派遣人员;三是新增办公专用设备购置等。
3、支出按经济科目分类明细情况
2018 年,本部门支出预算为 1669 万元,其中工资福利支出 1295.4万元,较上年增长 4.58%,变动的主要原因:一是 2018 年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出;二是按照相关政策工资正常晋档。
商品和服务支出 198.40 万元,较上年减少 25.62%,变动的主要原因是 2017 年首次纳入财政预算管理,无编报预算基础。
对个人和家庭的补助支出 25.20 万元,较上年减少 77.79%,变动的主要原因是将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。
资本性支出 150 万元,较上年增加 1512.90%,变动的主要原因是2017 年住房公积金信息管理系统上线后,随着公积金业务量增大及工作需要,需新购置办公专用设备(电脑、多功能信息采集一体机、高拍仪、摄像头等)。
(四)政府性基金预算支出情况
2018 年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)部门“三公”经费等预算情况
1、因公出国境经费 0 万元,与上年预算持平。
2、公务接待费 0.1 万元,与上年预算持平。
3、公务用车购置费 0 万元,与上年预算持平。
4、公务用车运行维护费 7.6 万元,与上年预算持平。
5、会议费 1 万元,与上年预算持平。
6、培训费 8 万元,与上年预算持平。
本部门坚持贯彻中央八项规定,厉行节约,完善各项管理制度,在业务量不断增加的情况下,仍然严格控制各类支出项目。
(七)机关运行经费安排情况
本部门 2018 年机关运行经费为 198.40 万元,较上年减少 25.62%,变动的主要原因是 2017 年首次纳入财政预算管理,无编报预算基础。
(八)政府采购情况
本部门 2018 年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
住房公积金管理:反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
吉祥坊体育 住房公积金管理中心
2018年4月19日
目 录
序号
项目
是否空表
公开空表理由
表1
2018年部门综合预算收支总表
表2
2018年部门综合预算收入总表
表3
2018年部门综合预算支出总表
表4
2018年部门综合预算财政拨款收支总表
无涉及
表5
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
表6
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
表7
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
表8
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
表9
2018年部门综合预算政府性基金收支表
无涉及
表10
2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11
2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
无涉及
表12
2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表1
2018年部门综合预算收支总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
2018年预算
支出功能科目(按大类)
2018年预算
支出经济科目(按大类)
2018年预算
一、部门预算
1,669.00
一、部门预算
1,669.00
一、部门预算
1,669.00
1、财政拨款
1、一般吉祥坊手机 支出
1、人员经费和公用经费支出
1,519.00
(1)公共预算拨款
2、外交支出
(1)工资福利支出
1,295.40
(2)政府性基金拨款
3、国防支出
(2)商品和服务支出
198.40
(3)国有资本经营预算收入
4、公共安全支出
(3)对个人和家庭的补助
25.20
2、上级补助收入(中省预下专款)
5、教育支出
2、专项业务经费支出
150.00
3、事业收入
6、科学技术支出
(1)工资福利支出
其中:纳入财政专户管理的教育收费
7、文化体育与传媒支出
(2)商品和服务支出
4、事业单位经营收入
8、社会保障和就业支出
166.30
(3)对个人和家庭的补助
5、其他收入
1,669.00
9、社会保险基金支出
(4)债务利息及费用支出
10、医疗卫生支出
(5)资本性支出(基本建设)
150.00
11、节能环保支出
(6)资本性支出
12、城乡社区支出
(7)对企业补助(基本建设)
13、农林水支出
(8)对企业补助
14、交通运输支出
(9)对社会保障基金补助
15、资源勘测电力信息等支出
(10)其他支出
16、商业服务业等支出
3、专项支出
17、金融支出
(1)工资福利支出
18、援助其他地区支出
(2)商品和服务支出
19、国土海洋气象等支出
(3)对个人和家庭的补助
20、住房保障支出
1,502.70
(4)债务利息及费用支出
21、粮油物资储备支出
(5)资本性支出(基本建设)
22、国有资本经营预算支出
(6)资本性支出
23、预备费
(7)对企业补助(基本建设)
24、其他支出
(8)对企业补助
25、转移性支出
(9)对社会保障基金补助
26、债务还本支出
(10)其他支出
27、债务付息支出
28、债务发行费用支出
本年收入合计
1,669.00
本年支出合计
1,669.00
本年支出合计
1,669.00

表2
2018年部门综合预算收入总表
单位:万元
单位编码 单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 上级转移支付补助收入 纳入财政专户管理的教育收费 用事业基金弥补收支差额 上年结转 其他收入
小计 正常经费 专项经费拨款 行政事业性收费安排的拨款 国有资产出租出借安排的拨款
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 1,669.00 1,669.00
1,669.00 1,669.00
792001 吉祥坊体育 住房公积金管理中心 1,669.00 1,669.00

表3
2018年部门综合预算支出总表
单位:万元
单位编码 单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金安排的支出 上级转移支付补助支出 纳入财政专户管理的教育收费支出 用事业基金弥补收支差额支出 上年结转支出 其他支出
小计 正常经费支出 专项支出 行政事业性收费安排的支出 国有资产出租出借收入安排的支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 1,669.00 1,669.00
1,669.00 1,669.00
792001 吉祥坊体育 住房公积金管理中心 1,669.00 1,669.00
表4
2018年部门综合预算财政拨款收支总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
2018年预算
功能科目分科目(按大类)
2018年预算
支出经济科目(按大类)
2018年预算
一、财政拨款
一、财政拨款
一、财政拨款
1、一般公共预算财政拨款
1、一般吉祥坊手机 支出
1、人员经费和公用经费支出
2、政府性基金预算财政拨款
2、外交支出
(1)工资福利支出
3、国有资本经营预算收入
3、国防支出
(2)商品和服务支出
4、公共安全支出
(3)对个人和家庭的补助
5、教育支出
2、专项业务经费支出
6、科学技术支出
(1)工资福利支出
7、文化体育与传媒支出
(2)商品和服务支出
8、社会保障和就业支出
(3)对个人和家庭的补助
9、社会保险基金支出
(4)债务利息及费用支出
10、医疗卫生支出
(5)资本性支出(基本建设)
11、节能环保支出
(6)资本性支出
12、城乡社区支出
(7)对企业补助(基本建设)
13、农林水支出
(8)对企业补助
14、交通运输支出
(9)对社会保障基金补助
15、资源勘测电力信息等支出
(10)其他支出
16、商业服务业等支出
3、专项支出
17、金融支出
(1)工资福利支出
18、援助其他地区支出
(2)商品和服务支出
19、国土海洋气象等支出
(3)对个人和家庭的补助
20、住房保障支出
(4)债务利息及费用支出
21、粮油物资储备支出
(5)资本性支出(基本建设)
22、国有资本经营预算支出
(6)资本性支出
23、预备费
(7)对企业补助(基本建设)
24、其他支出
(8)对企业补助
25、转移性支出
(9)对社会保障基金补助
26、债务还本支出
(10)其他支出
27、债务付息支出
28、债务发行费用支出
本年收入合计
本年支出合计
本年支出合计
表5
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
合 计
人员经费支出
公用经费支出
专项业务经费支出
专项支出
备注
小计
市级财政专项资金安排的支出
中省转移支付资金安排的支出
**
**
1
2
3
4
5
6
7
**
合计
1,669.00
1,320.60
198.40
150.00
208
社会保障和就业支出
166.30
166.30
20805
行政事业单位离退休
166.30
166.30
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
130.10
130.10
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
36.20
36.20
221
住房保障支出
1,502.70
1,154.30
198.40
150.00
22103
城乡社区住宅
1,502.70
1,154.30
198.40
150.00
2210302
住房公积金管理
1,502.70
1,154.30
198.40
150.00
表6
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码
经济科目名称
合 计
人员经费支出
公用经费支出
专项业务经费支出
专项支出
备注
小计
市级财政专项资金安排的支出
中省转移支付资金安排的支出
**
**
1
2
3
4
5
6
7
**
合计
1,669.00
1,320.60
198.40
150.00
301
工资福利支出
1,295.40
1,295.40
30101
基本工资
214.30
214.30
30102
津贴补贴
87.70
87.70
30103
奖金
225.80
225.80
30107
绩效工资
211.90
211.90
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
130.10
130.10
30109
职业年金缴费
36.20
36.20
30110
职工基本医疗保险缴费
51.80
51.80
30112
其他社会保障缴费
5.80
5.80
30113
住房公积金
122.80
122.80
30199
其他工资福利支出
209.00
209.00
302
商品和服务支出
198.40
198.40
30201
办公费
31.80
31.80
30202
印刷费
21.00
21.00
30207
邮电费
4.90
4.90
30211
差旅费
28.40
28.40
30213
维修(护)费
2.90
2.90
30214
租赁费
10.00
10.00
30215
会议费
1.00
1.00
30216
培训费
8.00
8.00
30217
公务接待费
0.10
0.10
30228
工会经费
28.80
28.80
30231
公务用车运行维护费
7.60
7.60
30239
其他交通费用
0.10
0.10
30299
其他商品和服务支出
53.80
53.80
303
对个人和家庭补助支出
25.20
25.20
30302
退休费
2.20
2.20
30305
生活补助
7.80
7.80
30399
其他对个人和家庭的补助支出
15.20
15.20
309
资本性支出(基本建设)
150.00
150.00
30902
办公设备购置
150.00
150.00

表7
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合 计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
合计 1,519.00 1,320.60 198.40
208 社会保障和就业支出 166.30 166.30
20805 行政事业单位离退休 166.30 166.30
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.10 130.10
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.20 36.20
221 住房保障支出 1,352.70 1,154.30 198.40
22103 城乡社区住宅 1,352.70 1,154.30 198.40
2210302 住房公积金管理 1,352.70 1,154.30 198.40

表8
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合 计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
合计 1,519.00 1,320.60 198.40
301 工资福利支出 1,295.40 1,295.40
30101 基本工资 214.30 214.30
30102 津贴补贴 87.70 87.70
30103 奖金 225.80 225.80
30107 绩效工资 211.90 211.90
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 130.10 130.10
30109 职业年金缴费 36.20 36.20
30110 职工基本医疗保险缴费 51.80 51.80
30112 其他社会保障缴费 5.80 5.80
30113 住房公积金 122.80 122.80
30199 其他工资福利支出 209.00 209.00
302 商品和服务支出 198.40 198.40
30201 办公费 31.80 31.80
30202 印刷费 21.00 21.00
30207 邮电费 4.90 4.90
30211 差旅费 28.40 28.40
30213 维修(护)费 2.90 2.90
30214 租赁费 10.00 10.00
30215 会议费 1.00 1.00
30216 培训费 8.00 8.00
30217 公务接待费 0.10 0.10
30228 工会经费 28.80 28.80
30231 公务用车运行维护费 7.60 7.60
30239 其他交通费用 0.10 0.10
30299 其他商品和服务支出 53.80 53.80
303 对个人和家庭补助支出 25.20 25.20
30302 退休费 2.20 2.20
30305 生活补助 7.80 7.80
30399 其他对个人和家庭的补助支出 15.20 15.20
表9
2018年部门综合预算政府性基金收支表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算数
支出功能科目(按大类)
预算数
支出经济科目(按大类)
预算数
一、政府性基金拨款
一、科学技术支出
一、人员经费和公用经费支出
二、文化体育与传媒支出
工资福利支出
三、社会保障和就业支出
商品和服务支出
四、节能环保支出
对个人和家庭的补助
五、城乡社区支出
二、专项支出
六、农林水支出
工资福利支出
七、交通运输支出
商品和服务支出
八、资源勘探信息等支出
对个人和家庭的补助
九、商业服务等支出
债务利息及费用支出
十、金融支出
资本性支出(基本建设)
十一、其他支出
资本性支出
十二、转移性支出
对企业补助(基本建设)
十三、债务还本支出
对企业补助
十四、债务付息支出
对社会保障基金补助
十五、债务发行费用支出
其他支出
本年收入合计
本年支出合计
本年支出合计
表10
2018年部门综合预算专项业务经费支出表
单位:万元
单位编码
单位(项目)名称
专项业务经费金额
项目简介
**
**
1
**
合计
150.00
150.00
792001
吉祥坊体育 住房公积金管理中心
150.00
792001
基本建设支出
150.00
表11
2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:万元
科目编码
预算单位编码
单位名称
采购目录
数量
预算金额
说明
**
**
**
**
**
**
1
2
**
表12
2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元
单位编码
单位名称
2017年
2018年
增减变化情况
合计
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
合计
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
合计
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
小计
因公出国(境)费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
因公出国(境)费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
因公出国(境)费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
合计
16.70
7.70
0.10
7.60
7.60
1.00
8.00
792001
吉祥坊体育 住房公积金管理中心
16.70
7.70
0.10
7.60
7.60
1.00
8.00