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吉祥坊体育 发展和改革委员会2016年度部门决算及“三公”经费公开说明
发布时间:2017-08-31  来源:吉祥坊体育 发展和改革委员会 作者:渭南发改委
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一、吉祥坊体育 发展和改革委员会(部门)概况

(一)吉祥坊体育 发展和改革委员会(部门)的主要职责:

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析市内外经济形势,提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。

3、负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,保持收支总量平衡。

4、统筹推进和综合协调全市经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省级财政性项目建设资金,安排市级财政性项目建设资金,按照规定权限审批、核准、备案重大建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和外汇投资项目。组织实施企业投资项目管理制度改革,简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序,引导民间投资的方向。指导和监督国外贷款建设资金的使用,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头组织全市特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。指导协调全市招投标工作。

6、推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展规划,拟订现代物流业发展规划;组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的规划,协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题,负责电力、石化等能源行业管理,拟订全市能源发展规划。

7、承担组织拟订全市发展的重大政策的责任,研究提出城镇化发展规划和政策,负责区域经济协作的统筹协调。综合协调全市开发区、产业园区的规划和发展工作。承担西部大开发和关中—天水经济区发展、晋陕豫黄河金三角区域合作有关工作。

8、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。统筹推进基本吉祥坊手机 体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

9、推进可持续发展战略,负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。组织拟订全市应对气候变化规划和政策。

10、组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

11、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。

12、承办市政府交办的其他事项。

(二)吉祥坊体育 发展和改革委员会(部门)的决算单位构成:

吉祥坊体育 发展和改革委员会(部门)设行政单位1个;事业单位5个,其中:参照公务员管理事业单位2个、财政补助事业单位3个,经费自理事业单位0个。

纳入吉祥坊体育 发展和改革委员会(部门)2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:


序号

单位名称

单位性质

1

吉祥坊体育 发展和改革委员会机关

行政单位

2

吉祥坊体育 项目建设管理办公室(项目稽察办公室)

参照公务员管理事业单位

3

吉祥坊体育 以工代赈办公室

参照公务员管理事业单位

4

吉祥坊体育 节能监察(检测)中心

财政补助事业单位

5

吉祥坊体育 投资项目评审中心

财政补助事业单位

6

吉祥坊体育 区域合作协调办公室

财政补助事业单位


二、2016年度部门决算表

1、2016年部门决算收支总表。

2、2016年部门决算收入总表。

3、2016年部门决算支出总表。

4、2016年部门决算财政拨款收支决算总体情况表。

5、2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

6、2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

7、2016年部门决算政府性基金收支表。

8、2016年部门决算项目支出表。

9、2016年部门决算政府采购情况表。

10、2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

以上报表公开的格式内容按“2016年部门决算公开样表”

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计4,664.91万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入3069.33万元,较去年增加2319.13万元。增加75%。主要为权责发生制上年度结转本年度使用。

(2)政府性基金收入0万元,为市级财政当年拨付的0基金。(无此项支出)

(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。(无此项支出)

(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(无此项支出)

(5)其他收入0元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。(无此项支出)

(6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。(无此项支出)

(7)上年结转和结余1,595.58万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计4664.91万元,包括:

(1)基本支出1,101.37万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出820.05万元,对个人和家庭的补助支出176.70万元,商品和服务支出104.63万元。

(2)项目支出3,447.73万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括行政事业类项目支出。

(3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(无此项支出)

(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。(无此项支出)

(5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。(无此项支出)

(6)年末结转和结余115.82万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出4549.09万元,其中:基本支出1101.37万元,项目支出3447.73万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

(1)一般吉祥坊手机 支出4220.65万元。

(2)教育支出0万元,

(3)社会保障和就业支出89.44万元。

(4)节能环保支出180.00万元。

(5)农林水支出9.00万元。

(6)其他支出50.00万元。

(三)2016年部门决算项目支出表

主要反映本部门项目支出决算情况。(见附表)

(四)2016年部门决算政府采购情况表

2016年采购电脑15台,打印机3台合计76228万元,较去年增加100%。

(五)机关运行经费安排情况。

2016年本部门机关及吉祥坊体育 项目建设管理(项目稽察)办公室、吉祥坊体育 以工代赈办、吉祥坊体育 区域合作协调办、吉祥坊体育 节能监测(监察中心)、吉祥坊体育 投资项目评审中心等单位运行经费支出104.6万元。其中,办公费5.56万元,印刷费1.15万元,手续费0.61万元,水费6.5万元,电费7.5万元,差旅费2.12万元,维修费45万元,会议费5万元,接待费5万元,委托业务费5万元,工会经费1.5万元,福利费1.1万元,公务用车运行维护费14.5万元(基本支出),其他商品服务支出4万元。较去年减少95.4万元,同比减少47.7%。主要因为办公费用及水电费的减少。采购电脑及打印机合计76228万元,较去年增加100%。

四、财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年财政拨款安排的“三公经费”支出61.00万元,其中,因公出国(境)费用2.92万元,公务用车运行维护费38.00万元,公务接待费20.08万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2016年度我单位因公出国实际支出2.92万元,较去年同比增加100%;因公出国境团组共2批,2人次,团组批次和人数分别同比增加100%和100%。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年购置车辆0台,经费支出0元,公车保有量2辆。2016年公务用车运行维护支出38.00万元(基本支出+项目支出合计),较去年同比下降0%。主要用于自用车辆的正常运行、维护保养及政通公司车辆租用等事宜。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出20.08万元,较去年同比下降(增加)0%,累计接待90批次、420余人。其中:招商引资70批次,350余人;上级检查、稽查项目等10批次,30余人;外省市考察学习、县市区会议等10批次,40余人。

五、附件:2016年度部门决算公开报表

/HIWCMwndrc/201711/201711160537055.xls